审计整改表态发言稿(7篇)
篇一:审计整改表态发言稿
巡查加审计表态发言稿范文
尊敬的领导和各位同事:
我作为巡查和审计的负责人,谨向大家汇报最近的工作情况。在过去的一段时间里,我们密切配合、认真执行,对相关工作进行了深入的巡查和审计。
首先,对于已经完成的工作,我们进行了全面的审计,确保了各项工作的流程和质量符合公司规定和相关法律法规。并对问题进行了及时的整改和改进,确保了公司的正常运转和发展。
其次,对于正在进行的工作,我们进行了现场的巡查和监督,及时发现和解决了一些潜在问题,保障了工作的顺利进行。同时,我们也提出了一些建设性的建议和意见,希望能够为公司的发展和进步贡献一份力量。
最后,在未来的工作中,我们将继续严格执行巡查和审计的工作要求,确保公司各项工作的合规和高效。同时,我们也欢迎大家对我们的工作提出意见和建议,希望能够得到大家的支持和配合。
谢谢大家!
篇二:审计整改表态发言稿
审计整改表态发言材料
尊敬的领导、尊敬的各位专家、尊敬的各位同事:
大家好!我是XXX部门的XXX。今天我非常荣幸能够就我们部门近期完成的审计整改工作向大家汇报,并发表我个人的表态发言。
我首先要感谢审计工作组的专家们为我们提供的指导和支持。在他们的帮助下,我们的部门对审计过程中发现的问题进行了全面深入的分析,并制定了相应的整改方案。通过多次会议和讨论,我们逐一解决了各项问题,并按照整改要求,采取了一系列有效的措施来提高我们的工作质量和效率。
同时,我也要感谢我们部门的全体同事们在整改过程中的辛勤付出。大家都积极响应,主动配合,共同努力,才使得我们的整改工作能够顺利进行。在这个过程中,我们发现了自身存在的不足和问题,并对我们的工作流程进行了适当的调整和优化,以期能够更好地提供服务、创造更大的价值。
通过这次审计整改过程,我们进一步明确了我们的工作重点和方向。我们认识到,要想在全面建设小康社会的背景下更好地履行我们的职责,我们必须不断加强自身建设,提高自身素质和能力。我们要增强自己的创新意识和学习能力,推动工作方式的更新和创新,不断适应和引领时代的发展潮流。
最后,我郑重向大家表态:我将本着对事业高度负责的精神,牢固树立“质量第一、用户至上”的理念,坚定地信念,牢记岗位职责,认真履行工作职责,努力为我们部门的发展做出积极的贡献。
谢谢大家!
篇三:审计整改表态发言稿
审计表态发言稿3篇
审计表态发言稿1尊敬的局领导,各位校长,各位科长,大家好!
首先,我要衷心地感谢教育局领导对我的信任,感谢教育局各科室对我工作的大力支持,感谢各位校长对我工作的关心和帮助!教育局领导把周村镇教育这么一个大摊子交给我来管理,倍感责任重大,任务繁重。但是,我会认真学习业务,扎扎实实工作,爱岗敬业,恪尽职守,尽职尽责。我将在教育局和当地党委、*的正确领导下,团结、带领、相信和依靠教职员工,共同为做好全镇的教育工作而努力奋斗。
为把教育系统纪检监察审计工作会议精神落到实处,我代表周村镇教职员工就抓好教育系统党风廉政建设和师德师风建设作表态发言。不妥之处敬请领导批评指正。
1、加强领导,强化责任
成立以我为首的行风建设领导小组,明确责任目标,签定责任状,实行一级抓一级,层层抓落实的行风建设工作格局,树立校长是抓好行风建设第一责任人的意识,谁签字,谁负责,出了事,负全责。
2、廉洁从教,完善机制
坚持把党风廉政建设与教育教学管理紧密结合起来,坚持两
手抓、两手硬,不断加大工作力度,完善教育惩防体系建设,大力开展廉政文化进校园活动,不断提升群众的满意度,真政办好人民满意的教育。
3、抓好班子,带好队伍。
坚决克服“官本位”思想,树立全心全意为人民服务的宗旨意识,严于律己、宽以待人,以身作则、率先垂范,通过自我约束,真正成为学生的师长、教职工的表率,班子的核心。
4、强化师德,规范师风
严格按照师德师风建设的总体要求,彻底取消体罚或变相体罚学生现象,大力开展以“爱岗敬业、无私奉献”为主题的实践活动,采取多种形式,引导广大教师将先进的理念内化为自觉的道德要求,外化为教书育人的实际行动,全面提升教师队伍职业道德水*。
5、规范程序,严肃纪律
采取强有力措施,看好自己的门,管好自己的人,把严肃人事纪律、整顿工作作风摆上重要的工作日程,下大力整肃教师队伍,规范教师行为,实行校长与教师捆绑双向追究责任制,认真落实教师考勤制度,绩效工资制度,确保我镇教育工作健康有序开展,确保校园和谐,社会稳定。
6、常抓不懈,居安思危
坚持把学校安全作为一项严肃的政治任务来抓,居安思危,警钟常鸣,常抓不懈,防患于未然。大力加强安全教育,上好“每
周安全第一课”,普遍开展安全演练活动,普及自救自护知识。进一步强化安全防范措施,重点抓好校舍安全、防火安全、饮食安全、交通安全和学生活动安全。
7、提高认识,规范管理
中心校成立以我为首的理财监督领导小组,每月底对所有小学每月实际用款计划进行一次认真督查,对用款不合理、用款不到位、虚报、瞒报等现象,对学校领导不作为、乱作为、慢作为实行“问责”。
8、强化监督,规范运行。
建立健全预算制度,做到有计划、有目标。同时加大内审力度,重点加强中小学年度财务收支、专项资金使用、校长和会计离任等各项审计工作,消除腐败现象。通过强化内审职能,确保资金安全规范运行,切实发挥资金效益。
9、强化管理,杜绝三乱
实行财务公开、政务公开、校务公开制度。公开内容包括项目、标准、依据、收费范围、计费单位、投诉电话等。学校的所有收费必须向中心校报告并一律上交,实行一个口进,一个口出。中心校人员下基层坚持“工作餐”制度,严禁大吃大喝。严肃办学行为,彻底杜绝乱办班、乱补课、乱收乱订现象。
在今后的工作中,不管面临什么样的困难,我都将尽心尽力、积极而为、开拓创新,带着责任和任务看待问题,不断总结经验教训,力争不辱使命,不辜负各位领导和组织的信任。
谢谢大家!
审计表态发言稿2尊敬的各位领导,各位同事:
大家好!今天我有幸就良田镇互助资金管理工作进行表态发言,与各位同事一起分享2023年度互助资金管理工作成绩,我感到非常的高兴和光荣。作为一名互助资金协会管理人员,我亲眼目睹了良田镇互助资金管理给我镇农民带来得方便和收获。互助资金试点工作不单是为基层解决资金问题,更重要的是扶贫方式和投入机制的创新,做好这项工作不仅有利于当前,而且有利于长远。展望2023年,我将做到以下几点:
第一加强自身的思想道德建设,树立正确的思想观,人生观和价值观。在日常工作中,谨守“不贪一分钱,不违一次规,不错一笔帐的高压线纪律。
第二是今后在工作中要牢固树立贫困户优先的原则,充分发挥基层干部和党员的作用,帮助贫困户出主意、上项目,在确保资金使用安全的情况下,优先安排贫困户使用借款,要研究在制度设计上,制定有利于贫困户借款的措施。
第三要防止风险发生,严格执行制度,规范操作。坚持小额、短期,坚决杜绝变相提高借款额度。今后积极推广整借零还,防止逾期借款。
第四自加压力,以身作则,作好表率作用。今后,我会一如既往的以党员守则的标准来规范自己的言行,认真履行自己的职
责,作好先锋模范作用。从自己做起,从身边的小事做起。
谢谢大家!
审计表态发言稿3同志们:
刚才,审计处__处长和审计小组组长__介绍了今年学校开展2023年2023部门预算决算审计工作的依据、目标、任务、内容以及工作步骤和程序,对我校2023和2023年度部门预算执行情况等审计工作进行了全面部署;对我处配合此次审计工作提出了明确详细具体的要求。在此,我代表财务处对审计组的进场表示欢迎!对审计处对我处财务工作的支持和帮助表示感谢!下面我讲几点:
一、积极落实2023、2023年度预决算审计决定,推动学校财务管理迈上新台阶
我处高度重视审计工作。__处长多次表示要把对财务的.各项检查审计是推动学校财务管理规范化建设的有力保障和支撑。在2023年度对科研经费的审计和校长任期内经济责任审计的工作期间,我处各科室认真对待、积极配合、及时整改,做到了边审计,边整改,边规范,收到了良好的效果;特别是收到相关的审计报告或交换意见后,能够针对审计发现和提出的问题,我处迅速召开专题会议,通报审计中发现的问题,部署落实整改工作,将审计提出的问题及处理意见逐条分解落实,及时反馈审计决定的执行和整改情况。除个别历史遗留问题短期内难以整改到位以
外,其他问题都按照审计决定和审计报告要求得到了整改,或者在整改过程中。
二、规范学校财务管理,不断提高学校财务管理水*
针对2023年审计过程中发现的问题,我处积极查找财务管理中的漏洞和薄弱环节,从健全完善制度入手,堵塞管理漏洞,切实规范财务管理。
(一)规范工作程序。为适应当前财*革要求,最大限度地避免和排除权力运行过程中人为因素的干扰;近年来,我处进一步强化了财务管理各主要业务规程的制定,明确职责分工和工作流程,建立健全部门预算、财务核算、专项资金等管理办法,内部会计监督制度健全,制定了包括《__大学财务管理规定》、《__大学预算经费使用审批程序和额度管理规定》、《__大学暂付款管理办法》和《__大学差旅费管理办法》、《大学“创__新强校工程”专项资金管理办法(试行)》等在内的资金的管理和使用制度。配合财务专项资金的使用内部《__大学“创新强校工程”专项资金管理办法补充规定》和《财政专项资金报销注意事项》等,风险防控点、公章管理、工作纪律、文明用语、重大事项决策、业务流程等等,提高资金资产使用及财务核算的规范性和有效性。制度修改完善年。
(二)规范编制部门预决算。学校的预决算编制,严格依据国家和省级部门预算编制办法和《__大学预算管理办法》编制年度部门预算和学校年度财务预算,部门单位预、决算在编制范围、编制口径方面始终保持一致,严格按照国家有关规定,将各项收支均列入本部门预算的收支和非部门预算管理的预算收支进行管理和使用。日常财务管理和会计核算工作严格按照预算执行。
部门决算编制范围涵盖了学校所有资金,基本建设类资金按要求准确填报,部门结算账表一致。
(三)强化资金管理。在日常会计核算工作中,严格执行财政资金“收支两条线”管理规定和财政国库管理制度;教育事业收费等收入及时足额上缴财政专户,严格按照规定办理财政收入预算级次、预算收支科目入库。
应该说这些年来,在上级部门的各种专项检查、审计过程中,在其指导和帮助下,学校的预算编制、资金管理、财务运行、预算执行等工作在不断改进,日趋科学、规范,得到了主管部门的肯定。截止2023年,我校已经连续12年获得省__部门决算类报表先进单位的称号。
但是由于日常核算工作的繁杂,存在这样那样的不足,也希望通过此次审计,也使学校的财务预算执行及决算工作能百尺竿头更进一步。
篇四:审计整改表态发言稿
关于审计检查表态发言稿范文
关于审计检查表态发言稿范文
同志们:
刚刚,审计处XX处长和审计小组组长XX介绍了今年学校开展20xx年20xx部门预算决算审计工作的根据、目的、任务、内容以及工作步骤和程序,对我校20xx和20xx年度部门预算执行情况等审计工作进展了全面部署;对我处配合此次审计工作提出了明确详细详细的`要求。在此,我代表财务处对审计组的进场表示欢送!对审计处对我处财务工作的支持和帮助表示感谢!下面我讲几点:
一、积极落实20xx、20xx年度预决算审计决定,推动学校财务管理迈上新台阶
我处高度重视审计工作。XX处长屡次表示要把对财务的各项检查审计是推动学校财务管理标准化建立的有力保障和支撑。在20xx年度对科研经费的审计和校长任期内经济责任审计的工作期间,我处各科室认真对待、积极配合、及时整改,做到了边审计,边整改,边标准,收到了良好的效果;特别是收到相关的审计报告或交换意见后,可以针对审计发现和提出的问题,我处迅速召开专题会议,通报审计中发现的问题,部署落实整改工作,将审计提出的问题及处理意见逐条分解落实,及时反应审计决定的执行和整改情况。除个别历史遗留问题短期内难以整改到位以外,其他问题都按照审计决定和审计报告要求得到了整改,或者在整改正程中。
二、标准学校财务管理,不断进步学校财务管理程度
针对20xx年审计过程中发现的问题,我处积极查找财务管理中的破绽和薄弱环节,从健全完善制度入手,堵塞管理破绽,实在标准财务管理。
(一)标准工作程序。为适应当前财政改革要求,最大限度地防止和排除权利运行过程中人为因素的干扰;近年来,我处进一步强化了财务管理各主要业务规程的制定,明确职责分工和工作流程,建立健全部门预算、财务核算、专项资金等管理方法,内部会计监视制度健全,制定了包括《大学财务管理规定》、《大学预算经费使用审批程序和额度管理规定》、《大学暂付款管理方法》和《大学差旅费管理方法》、《大学“创XXXX新强校工程”专项资金管理方法〔试行〕》等在内的资金的管理和使用制度。配合财务专项资金的使用内部《大学“创新强校工程”专项资金管理方法补充规定》和《财政专项资金报销考前须知》等,风险防控点、公章管理、工作纪律、文明用语、重大事项决策、业务流程等等,进步资金资产使用及财务核算的标准性和有效性。制度修改完善年。
〔二〕标准编制部门预决算。学校的预决算编制,严格根据国家和省级部门预算编制方法和《大学预算管理方法》编制年度部门预算和学校年度财务预算,部门单位预、决算在编制范围、编制口径方面始终保持一致,严格按照国家有关规定,将各项收支均列入本部门预算的收支和非部门预算管理的预算收支进展管理和使用。日常财务管理和会计核算工作严格按照预算执行。
部门决算编制范围涵盖了学校所有资金,根本建立类资金按要求准确填报,部门结算账表一致。
〔三〕强化资金管理。在日常会计核算工作中,严格执行财政资金“收支两条线”管理规定和财政国库管理制度;教育事业收费等收入及时足额上缴财政专户,严格按照规定办理财政收入预算级次、预算收支科目入库。
应该说这些年来,在上级部门的各种专项检查、审计过程中,在其指导和帮助下,学校的预算编制、资金管理、财务运行、预算执行等工作在不断改良,日趋科学、标准,得到了主管部门的肯定。截止20xx年,我校已经连续___年获得省XXX部门决算类报表先进单位的称号。
但是由于日常核算工作的繁杂,存在这样那样的缺乏,也希望通过此次审计,也使学校的财务预算执行及决算工作能百尺竿头更进一步。
篇五:审计整改表态发言稿
尊敬的各位领导、同事们:
大家好!今天我很荣幸能在这个关乎企业发展和内部治理的重要会议上发言。我想借此机会与大家共享一些关于企业内部审计整改的看法和建议。
我深知企业内部审计整改对于企业的可持续发展至关重要。审计是企业内部风险控制和合规管理的重要手段,通过深入的审计工作能够及时发现和解决企业内部存在的问题,进而为企业的健康发展提供有力保障。而审计整改作为审计工作的延续和落实,更是企业治理的必然要求。能够重视和规范审计整改工作,对于企业来说具有重要的战略意义。
我认为企业内部审计整改需要兼顾深度和广度。深度上要求审计整改工作要有针对性、专业性和系统性,不能只滞留在表面的问题上,更要深入挖掘问题的根源和内在联系,做好深度剖析和解决。审计整改也需要具备广度,即需要考虑到影响面的广泛性和整改措施的全面性。只有兼顾深度和广度,我们才能够真正做到问题的全面解决,避免一刀切、治标不治本的弊端。
在审计整改工作中,要紧扣主题,坚持问题导向。要充分发挥主题文字的引导作用,围绕主题文字提出的要求,全面评估企业内部审计整改的具体情况,找准存在的问题和症结所在,以点带面,分类施策,有的放矢地加以整改。只有这样,我们才能够确保审计整改工作的针对性和实效性,为企业持续发展提供有力支撑。
我希望在审计整改工作中,我们不仅要关注具体问题的解决,更要关注审计整改工作的持续改进和优化。我们要在总结经验、汲取教训的基础上,不断完善和提高审计整改的方法和手段,推动企业内部审计整改工作朝着更加科学、规范和有效的方向不断发展。
企业内部审计整改作为企业内部治理的重要环节,需要我们高度重视和细心呵护。只有兼顾深度和广度,围绕主题文字,持续改进和优化,我们才能够真正做好审计整改工作,为企业的可持续发展保驾护航。
谢谢大家!尊敬的各位领导、同事们:
在企业内部审计整改方面,我们需要深刻认识到其重要性和紧迫性。企业管理者需要明确审计整改对企业的意义,并给予必要的支持和重视。对于审计整改工作,我们需要不断探索创新、提高质量,用心去做好每一项工作,使之真正成为推动企业持续发展的有效保障。
审计整改要兼顾深度和广度,并且要坚持问题导向。深入挖掘问题的根源和内在联系,做好深度剖析和解决,是审计整改工作的重要方面。只有深入分析问题,才能找准解决问题的突破口,推动问题得到全面解决。审计整改也要具备广度,需要考虑到影响面的广泛性和整改措
施的全面性。审计整改需要围绕主题文字提出的要求,全面评估企业内部审计整改的具体情况,有的放矢地加以整改。只有这样,我们才能够确保审计整改工作的针对性和实效性,为企业持续发展提供有力支撑。
在审计整改工作中,要注重全面深入地分析企业内部存在的问题。审计整改工作需要与实际生产经营相结合,深入了解企业的生产经营管理状况和存在的问题,坚持问题导向,把审计整改工作贯穿于日常管理运作中去。要求审计整改工作要有针对性、专业性和系统性,不能只滞留在表面的问题上,更要深入挖掘问题的根源和内在联系,做好深度分析和解决。只有深入分析问题,才能找准解决问题的症结,推动问题得到全面解决。
除了解决具体问题外,我们还需要关注审计整改工作的持续改进和优化。要在总结经验、汲取教训的基础上,不断完善和提高审计整改的方法和手段,推动企业内部审计整改工作朝着更加科学、规范和有效的方向不断发展。审计整改要有长远眼光,不能只是应付眼前的问题,而要着眼于长远发展,努力实现管理的全面升级。
在审计整改工作中,我们还需要主动学习借鉴其他企业的经验,从中吸取有益的经验和做法,使审计整改工作更加有效。我们也需要积极借助信息化技术,提高审计整改工作的效率和质量,推动企业内部审计整改工作不断向着更加科学、规范和有效的方向发展。
我希望我们能够齐心协力,共同努力,做好企业内部审计整改工作。审计整改是一个漫长而复杂的过程,需要大家的共同努力和支持。只有我们每个人都能够心无旁骛,全力以赴,在工作中锲而不舍地深入进行审计整改工作,才能够真正做好审计整改工作,为企业的可持续发展保驾护航。
谢谢大家!让我们携手并进,共同努力,使审计整改工作成为企业发展的强劲动力。
篇六:审计整改表态发言稿
迎接审计检查表态发言稿范文
尊敬的各位领导,各位来宾,大家好!
我非常荣幸地站在这里,代表我们公司,向各位领导和审计检查团队表态发言。首先,我代表全体员工感谢各位领导对我们公司的支持和关怀,也非常感谢审计检查团队对我们的检查工作。
作为一家企业,我们一直致力于遵守法律法规,强化内部控制,提升公司治理水平。我们一直将诚信与透明作为企业文化的核心,严格要求自身,确保所有的业务活动都符合法律法规和道德标准。
审计检查是对公司财务状况和经营情况进行全面检查的重要环节,也是对公司治理水平的一次检验。我们非常重视审计检查工作,并尽力配合审计检查团队的工作。在此,我代表全体员工向审计检查团队表示诚挚的欢迎和感谢。
在过去的一年中,我们公司面临了各种挑战和机遇。在市场竞争激烈、经济形势复杂的情况下,我们依靠科学管理、创新发展和团队合作,取得了可喜的成绩。公司的财务状况稳步增长,经营效益显著提升,品牌影响力不断扩大。
审计检查是对我们过去一年工作的总结和回顾,也是对我们未来发展规划的重要基础。我们将积极配合审计检查团队的工作,全面提供公司的相关资料和信息,确保审计工作的顺利进行。同时,我们也将不断改进并完善公司的内部控制和管理制度,提高公司治理水平,为审核工作提供坚实的基础。
审计检查不仅是对我们过去一年的工作进行检验,更是对我们未来发展规划的指导。我们将认真对待审计检查团队提出的意见和建议,及时整改和改进,并将其作为公司发展的动力和方向,推动公司在经营管理、企业文化、市场拓展等方面不断创新和进步。
审计检查是对我们公司治理能力和财务健康状况的一次考核,也是对我们公司诚信和透明度的一次展示。我们将积极配合审计检查团队的工作,主动提供必要的信息和数据,确保审计检查工作的准确、客观和公正。同时,我们也将充分利用审计检查的结果和经验教训,加强公司的内部控制和风险管理,不断提升公司治理能力和财务健康状况。
最后,我代表全体员工再次向审计检查团队表示衷心的感谢和热烈的欢迎。我们将全力以赴,配合审计检查工作,确保审计工作的顺利进行,并积极改进和提升公司的治理水平。相信,在大家的共同努力下,我们的公司必将迎来更加美好的明天!
谢谢大家!
篇七:审计整改表态发言稿
跟踪审计表态发言稿范文
尊敬的各位领导,各位同事们:
很荣幸能够在这个重要的场合,与大家分享我们团队最近的跟踪审计表态情况。在过去的一段时间里,我们团队认真贯彻落实审计要求,积极跟踪问题整改,取得了一些成绩,也发现了一些问题。
首先,我要感谢团队成员的辛勤努力和付出。大家在工作中勇于发现问题、主动整改,使得我们的工作得到了有效的推进。同时,也要提醒大家,跟踪审计表态工作还存在一些不足,需要我们进一步改进和提高。
在接下来的工作中,我们将继续加强对问题的跟踪和整改,确保每一个问题都能得到圆满解决。我们也将加强内部管理,提高团队整体水平,以更好地完成我们的工作任务。
最后,感谢领导和各位同事对我们工作的支持和关心,我们一定会以更加饱满的热情,更加扎实的工作作风,不断提升工作质量和效率。
谢谢大家!
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